Introducción
Este proceso tiene como finalidad Aprobar o Rechazar las facturas que envían los proveedores.
Este proceso tiene como finalidad Aprobar o Rechazar las facturas que envían los proveedores.
- Haber creado una cola de recepción
- Las facturas de los proveedores, deben de estar como no leídas
- Deben de estar los tres archivos el PDF, XML y la respuesta Hacienda
Si la factura no se carga electrónicamente, se puede cargar de forma manual:
Estos son los permisos disponibles
- VTA-BITAC-COMPR-SEL Permite ver la bitacora de los comprobante en compras
- VTA-RECPT-COMPR-COLA Permite actualizar la cola de un comprobantes electronica
- VTA-RECPT-COMPR-IMP Permite imprimir el reporte del comprobante
- VTA-RECPT-COMPR-SEL Permite ver los comprobantes
- VTA-RECPT-COMPR-UPD Permite actualizar el estado de los comprobantes