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Introducción

El cierre del período anual es el proceso mediante el cual se consolidan todos los movimientos contables del año, dejando la información lista para la generación de los estados financieros. Este proceso tiene como finalidad generar el asiento de cierre de las cuentas de ingresos y gastos, trasladando la diferencia a la cuenta de ganancias o pérdidas retenidas, e inicializando los saldos de las cuentas de ingresos y gastos para el nuevo período contable. 

Prerrequisitos

  • Todas las relaciones de todos los módulos deben estar aplicadas
  • Los ajustes respectivos al periodo a cerrar ya deben estar aplicados
  • Debe ejecutarse únicamente cuando todos los asientos pendientes del año hayan sido correctamente revisados y aplicados

¿Cómo hacer el cierre del período anual?

  1. Ingresar en el módulo Contabilidad/ Procesos/ Cerrar período anual
  2. Se debe presionar clic en el botón de PROCESOS
  3. Seleccione la opción CERRAR PERIODO

   

Aplicación contable.

  1. Ingrese al módulo Contabilidad / Asientos / Asientos pendientes
  2. Busque las relaciones del cierre anual
    • Revisar los reportes correspondientes
      • Asiento contable
      • Documentos
    • Por último proceda aplicar

Aclaraciones

  1. Se generan dos asientos en contabilidad uno en moneda Local y otro en moneda funcional
  2. Si el asiento esta descuadrado, se debe revisar ya que puede ser que falta algo de configurar o es que se inactivo alguna cuenta y no se hizo el traslado respectivo o algún centro de costo se inactivo de igual manera
  3. Una vez generado estos asientos no se puede reversar el proceso

Permisos

Estos son los permisos disponibles

  • CNT-MESES-DEL Eliminar Meses por Periodo Fiscal.
  • CNT-MESES-EXP Exportar en Periodos Contables
  • CNT-MESES-IMP Imprimir Meses por Periodo Fiscal.
  • CNT-MESES-INS Insertar Meses por Periodo Fiscal.
  • CNT-MESES-SEL Ingresar Meses por Periodo Fiscal.
  • CNT-MESES-UPD Actualizar Meses por Periodo Fiscal.